W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RGK.0007.129.2012

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) uchwala się co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W uchwale Nr RGK.0007.176.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 61 689 705,00 zł. 
2. Zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł. 
3. Zmniejsza się o kwotę 0,00 zł. 
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 61 744 705,00 zł, z tego: 
a) dochody bieżące w wysokości 54 436 435,00 zł 
b) dochody majątkowe w wysokości 7 308 270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 
§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 68 489 705,00 zł. 
2. Zwiększa się o kwotę 164 200,00 zł. 
3. Zmniejsza się o kwotę 109 200,00 zł. 
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 68 544 705,00 zł. 
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza sie łącznie na: 
a) wydatki bieżące 48 910 788,00 zł. 
- kwota rezerwy ogólnej 16 971,00 zł 
b) wydatki majątkowe 19 633 917,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 
§ 4. 1. W § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 800 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 
a) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 6 392 083,00 zł. 
b) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 407 917,00 zł. 
§ 5. W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 3. 
§ 6. W § 5 Plan łącznej kwoty: 
1. przychodów 12 566 681,79 zł, pozostaje bez zmian. 
2. rozchodów 5 766 681,79 zł, pozostaje bez zmian, 
§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2012 rok w wysokości 3 496 480,00 zł, pozostaje bez zmian. 
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy 
a) dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 3 373 879,00 zł, zgodnie z załacznikiem nr 6, pozostaje bez zmian, z tego: 
- dotacja podmiotowa - samorządowe instytucje kultury na łączną kwotę 1 069 099,00 zł, 
- dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów kwotę 2 134 780,00 zł. 
- dotacja przedmiotowa - samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach na łączną kwotę 170 000,00 zł, 
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 621 000,00 zł pozostaje bez zmian, z tego: 
- dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 349 000,00 zł, 
- dotacja celowa - stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze kokursu na łączną kwotę 272 000,00 zł. 
§ 9. 1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 465 969,00 zł, pozostaje bez zmian. 
2. W § 8 ust. 2 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 68 500,00 zł, pozostaje bez zmian. 
§ 10. 1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł, pozostaje bez zmian. 
2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2012 r. na kwotę 10 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2012 r. na kwotę 270 000,00 zł, pozostaje bez zmian. 
§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 8. 
§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9. 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


UZASADNIENE
 
   Załącznik nr 1
 
DOCHODY
 
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł dochody z podatku dochodowego od osób prawnych,
 
Załącznik nr 2
 
WYDATKI
 
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- kwotę 19 200,00 zł, przeznacza się na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, głównie na opłaty wieczysto-księgowe, opłaty notarialne, wyceny nieruchomości oraz ekspertyzę stanu technicznego budynku komunalnego w Łochowie.
- zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł wydatki majątkowe przeznaczone na zakup gruntów i przeznacza na wypłaty odszkodowań za zajęte grunty pod drogi,



Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- zmniejsza się o kwotę 9 200,00 zł wydatki przeznaczone na planowanie przestrzenne i przenosi do dz. 700.
 
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
Konieczność zwiększeń budżetu ze środków własnych wynika z wprowadzenia rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od miesiąca października Br. Zmiana kryteriów wpływa na zwiększenie wysokości zasiłków okresowych i celowych oraz liczby osób uprawnionych do tych świadczeń. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie wydatków w następujących tytułach:
- środki w DPS  o kwotę 10 000,00 zł,
- środki na dożywianie w ramach realizowanego Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 10 000,00 zł,
- środki na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 19 000,00 zł.
 
Ponadto o kwotę 6 000,00 zł zwiększa się koszty obsługi świadczeń alimentacyjnych.

Załączniki
                                                                                   
 
Przewodniczący Rady Gminy
   
Henryk Sykut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego