RGK.0007.42.2013
jakiego organu | Rady Gminy Białe Błota |
---|---|
z dnia | |
w sprawie | zmian w budżecie gminy na 2013 r. |
na podstawie | art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) uchwala się co następuje: |
status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W
Uchwale Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24
stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. 1. W
§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 63 983 937,00
zł.
2. Zwiększa
się o kwotę 832 824,00 zł.
3. Zmniejsza
się o kwotę 0,00 zł.
4. Dochody
budżetu gminy po zmianach wynoszą 64 816 761,00 zł, z tego:
a) dochody
bieżące w wysokości 59 110 588,00 zł
b) dochody
majątkowe w wysokości 5 706 173,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1.
§ 3. 1. W
§ 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 66 583 937,00
zł.
2. Zwiększa
się o kwotę 861 810,00 zł.
3. Zmniejsza
się o kwotę 28 986,00 zł.
4. Wydatki
budżetu gminy po zmianach wynoszą 67 416 761,00 zł.
5. Z
ogólnej kwoty wydatków przeznacza sie łącznie na:
a) wydatki
bieżące 51 185 217,00 zł.
- kwota
rezerwy ogólnej 146 260,00 zł
- kwota
rezerwy na zarządzanie kryzysowe 130 000,00 zł
b) wydatki
majątkowe 16 231 544,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4. 1. W
§ 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 600 000,00
zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) kredytów
zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 2 116
433,00 zł.
b) pożyczki
z WFOŚiGW w wysokości 483 567,00 zł.
§ 5. W
§ 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2013
r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 6. W
§ 5 Plan łącznej kwoty:
1. przychodów
8 841 632,07 zł, pozostaje bez zmian.
2. rozchodów
6 241 632,07 zł, pozostaje bez zmian,
§ 7. W
§ 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane
z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2013 rok w wysokości
3 637 661,00 zł, zastępuje się kwotą 3 649 447,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5d.
§ 8. W
§ 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy
a) dla
jednostek sektora finansów publicznych kwotę 2 893 631,00 zł,
pozostaje bez zmian, załącznik nr 6, z tego:
- dotacja
podmiotowa - samorządowe instytucje kultury i samorządowy
zakład budżetowy na łączną kwotę 1 168 754,00 zł,
- dotacja
celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień i umów kwotę 1 724
877,00 zł,
b) dla
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę
1 292 380,00 zł pozostaje bez zmian, załacznik nr 6a z tego:
- dotacja
podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na
terenie gminy na łączną kwotę 1 123 880,00 zł,
- dotacja
celowa - stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji
w drodze kokursu na łączną kwotę 168 500,00 zł.
§ 9. 1. W
§ 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 509
331,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W
§ 8 ust. 2 Plan dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 41 900,00
zł, pozostaje bez zmian.
§ 10. 1. W
§ 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280
000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W
§ 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań
określonych w Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii na
terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. na kwotę 15 000,00 zł oraz
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. na kwotę 265
000,00 zł, pozostaje bez zmian.
§ 11. W
§ 10 Plan przychodów i kosztów oraz jednostkowe stawki
dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ulega
zmianie zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 12. W
§ 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie
z załącznikiem nr 9.
§ 13. Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Załącznik
nr 1
DOCHODY
DZ. 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
- zwiększa
się o 800 000,00 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa
drogowego,
DZ. 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- dotacja
w kwocie 32 824,00 zł przyznana decyzją Wojewody
Kujawsko
– Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym,
Załącznik
nr 2
WYDATKI
DZ. 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- zwiększa
się o 275 000,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg
w gminie,
- zwiększa
się o 25 000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:
„Budowa chodników ul. Dymna i Mostowa w Przyłękach”,
celem uzupełnienia zaniechanych fragmentów chodnika od skrzyżowania
z ul. Przesieckiego do ul. Pokosowej w Przyłękach,
- kwotę
500 000,00 zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne „Zakup
sprzętu do równania dróg – równiarka, walec,
koparko-ładowarka”,
DZ. 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- zmniejsza
się o kwotę 2 000,00 zł wydatki bieżące w Urzędzie
Gminy, a zwiększa się zakupy inwestycyjne w rozdz. 75095
przeznaczone na „Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa
Łochowice”,
DZ. 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
- zmniejsza
się wydatki bieżące o 15 200,00 zł w szkołach
podstawowych i przeznacza tę kwotę na zakup schodołazu dla
Zespołu Szkół Łochowie,
DZ. 852
POMOC SPOŁECZNA
- zmniejsza
się wydatki na zasiłki okresowe o 7 500,00 zł i o 4
286,00 zł wydatki na prace społecznie użyteczne oraz na zadania
integracyjne w ramach projektu Tacy sami i przenosi do dz.
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
DZ. 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- zwiększa
się o 11 786,00 zł wydatki jako udział własny
niezbędny do realizacji projektu systemowego „Tacy sami”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
DZ. 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- kwotę
32 824,00 zł przeznacza się na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Przewodniczący RadyGminy Henryk Sykut